Gutschrift
Eine Gutschrift ist eine Rückzahlung einer Rechnung beispielweise bei defekter Lieferung oder anderen Beschwerden. Angelegt werden kann eine Gutschrift unter Anlegen → Gutschrift.
Person hinzufügen
Dann öffnet sich das Fenster "neue Gutschrift", welches in rot gehalten ist. Als allererstes muss links oben in dem grauen Feld "Person hinterlegen", eine Person hinzugefügt werden. Dafür muss auf den Text mit der Lupe geklickt werden und die Personensuche öffnet sich automatisch. Hier muss nun die Person ausgewählt werden, welche hinterlegt werden soll. Durch Doppelklick wird diese ausgewählt und die Personensuche wieder geschlossen. Nun ist in dem Feld die Person eingetragen und kann durch das Pfeilsymbol am rechten oberen Rand vom Kästchen wieder geöffnet werden.
Positionen
Aktuell befindet man sich im Tab Positionen, wo man die Positionen der Gutschrift eingeben kann. Dafür kann man unten am Bildschirmrand durch die Suchfunktion den Artikel suchen.
Um die Suchfunktion zu nutzen muss man ganz links bei der Lupe ein Schlagwort eingeben. Dann öffnen sich unten alle Artikel, welche mit dem Schlagwort gefunden werden. Durch einfachen Klick wird der Artikel ausgewählt und die Felder ausgefüllt. Durch einen Doppelklick wird der Artikel geöffnet. Wenn die Felder automatisch ausgefüllt worden sind, wann nun alles noch mal verändert und bearbeitet werden. Dann muss ganz rechts durch den Button "hinzufügen", der Artikel hinzugefügt werden. Nun kann dies beliebig oft wiederholt werden.
Wenn ein Artikel unabsichtlich hinzugefügt worden ist, kann dieser durch einfachen Klick auf den Artikel und dann der Taste ENTF wieder entfernt werden.
Stammdaten
Vorgangsdaten
Feldername | Beschreibung | Anmerkung |
Bereich | Welchem Bereich die Gutschrift zugehört | Ist auszuwählen zwischen den Bereichen welche definiert wurden |
Name | Hier kann der Name des Gutschrift angegeben werden, meiste die Bestellnummer | Ist frei konfigurierbar |
Modus | Der Modus kann gesetzt werden | Auswahl: Aktiv/Entwurf/Halten |
Einstellungen
Feldername | Beschreibung | Anmerkung |
Zahlungswunsch | Wie bezahlt werden möchte | Auswahl: Überweisung/Kreditkarte/Nachname/... |
Lieferart | Wie die Artikel geliefert werden sollen | Auswahl: Abholung/Versand/Installation vor Ort/... |
RE-Versand | Wie die Rechnung versendet werden soll | Auswahl: E-Mail/Post |
Bestellart | Wie diese Artikel bestellt wurden | Auswahl: persönliche Bestellung |
Sprache | Hier wird die Sprache ausgewählt | Auswahl: Deutsch/Englisch |
Priorität | Hier kann eine Priorität vergeben werden | Auswahl: am wichtigsten - sehr unwichtig |
Stapel | Die Gutschrift kann einem Stapel zugeordnet werden | |
Liste | Die Gutschrift kann einer Liste zugeordnet werden |
Standort
Feldername | Beschreibung | Anmerkung |
Versandland | In welchem Land die Artikel gelagert sind | Österreich ist vorausgewählt |
Filiale | In welcher Filiale die Artikel gelagert sind | Bsp. Wien |
Lager | In welchem Lager die Artikel gelagert sind | Bsp. Hauptlager Abverkaufslager, … |
Abteilung | In welcher Abteilung die Artikel gelagert sind | Beispiel: Textil, Büro, … |
Lieferantendaten
Feldername | Beschreibung | Anmerkung |
Referenznummer | Ist frei konfigurierbar | |
Die Email Adresse des Kunden | ||
Telefon | Die Telefonnummer des Kunden | |
verständigt, dass Ware verfügbar | Checkbox | |
diesen Vorgang nicht mahnen | Checkbox | |
Mahnrestriktionen aufheben | Checkbox |
Preisfindung
Feldername | Beschreibung | Anmerkung |
Preisstufe | Hier können verschiedene Preisstufen ausgewählt werden | Auswahl: VK1, VK2, VK3, EK |
Preise | Ob Preise Netto oder Brutto angegeben werden | Auswahl: netto/brutto |
Steuerland | In welchem Land die Steuer abgeführt werden muss | Österreich ist vorausgewählt |
Steuer | Welcher Steuersatz ausgewählt werden soll | Auswahl: Standard USt. Sätze/ Drittland/... |
Steuer-UID | Die UID Nummer | Wird direkt geprüft |
Rabatt | Ob und wie viel Rabatt gewährt wird | Prozentsatz oder absoluter Betrag |
Skonto | Ob und wie viel Skonto gewährt wird | Prozentsatz oder absoluter Betrag |
Zahlungstoleranz | Ob und wie viel Zahlungstoleranz gewährt wird | Prozentsatz oder absoluter Betrag |
Auftraggeberhaftung | Checkbox |
Im Vorgang ist die Steuer als Standardeinstellung auf "Automatisch" gestellt und versucht anhand von Kriterien wie Produkt (Reverse Charge Produkt), Lieferart, Lieferadresse, etc. automatisch die richtige Steuer herauszufinden. Sollte dies in Ausnahmen nicht funktionieren oder man möchte es explizit überschrieben, so kann man dies mit der Einstellung Steuer in den Stammdaten des Vorganges.
Termine
Feldername | Beschreibung | Anmerkung |
Vorgangsdatum | Wann die Gutschrift angelegt wurde | Automatisch ausgefüllt |
Lieferdatum | In welchem Zeitrahmen die Lieferung erfolgen muss | Datum von/bis |
Bestelldatum | Wann die Bestellung aufgegeben wurde | Datum |
Fälligkeitsdatum | Wann die Zahlung fällig ist | Datum |
Wirkungsdatum | Wann die Rechnung wirkt |
Datum |
Leistungszeitraum | Wie lang eine Dienstleistung geleistet wird |
Datum von/bis mit Ausfüllhilfe (Monat) |
Zahlungsverkehr
Durch Klicken auf den Button kann eine neue Zahlung hinzugefügt werden. In dieser muss dann eine Summe, eine Zahlungsreferenz, ein Überweisungsdatum und eine Buchungszeile angegeben werden.
Mahnungen
Durch Klicken auf den Button kann eine Mahnung hinzugefügt werden. In dieser muss dann ein Datum und eine Memo angegeben werden. Es können maximal vier Mahnungen hinzugefügt werden. (1. Mahnung, 2. Mahnung, 3. Mahnung und dann Inkasso)
Rollen
Durch Klicken auf den Button können Rollen hinzugefügt werden. Dann muss über die Suche immer eine Person einer bestimmten Rolle hinzugefügt werden. Dies kann beliebig oft gemacht werden.
Alternativer Adresskopf & alternative Lieferadresse
Hier kann die sowohl Rechnungsadresse, als auch die Lieferadresse geändert werden, dies funktioniert durch Auswahl einer der gegebenen Optionen oder durch "eigene Lieferadresse/eigener Adresskopf", dann müssen die Personen- und Adressdaten angegeben werden.
Ausdruck
Eigenschaften
Diese sind frei konfigurierbar unter den globalen Einstellungen.
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